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问题:

[单选题] 注册会计师为企业内部控制提供内部控制审计业务,下列做法正确的有( )。Ⅰ甲公司于2018年5月申报IPO,注册会计师在《内部控制审计报告》中说明“审计了甲公司2015年1月1日~2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性,我们认为,甲公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”Ⅱ乙公司拒绝提供书面声明,注册会计师因此出具否定意见Ⅲ企业将金融资产出售

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅳ、Ⅴ

E、Ⅴ

参考答案:

E、Ⅴ

  参考解析

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